Número 000327
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/02/2018 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de fevereiro/2018. - 010100
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 4.553,31
Original 4.553,25
Anulado 0,00
Complementado 0,06
Devolvido 0,00
Liquidado 4.553,31 (ver detalhes)
Pago 4.553,31 (ver detalhes)