Número 000507
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/03/2018 00:00:00
Historico Despesa com folha de pagamento do Mês de março 2018. - 010500
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 6.134,67
Original 6.134,07
Anulado 0,00
Complementado 0,60
Devolvido 0,00
Liquidado 6.134,67 (ver detalhes)
Pago 6.134,67 (ver detalhes)