Número 000511
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/03/2018 00:00:00
Historico Despesa com folha de pagamento do Mês de março 2018. - 010400
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 30.114,50
Original 30.114,50
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 30.114,50 (ver detalhes)
Pago 30.114,50 (ver detalhes)