Número 000512
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/03/2018 00:00:00
Historico Despesa com folha de pagamento do Mês de março 2018. - 010500
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 17.668,87
Original 17.668,87
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 17.668,87 (ver detalhes)
Pago 17.668,87 (ver detalhes)