Número 000613
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/04/2018 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de abril de 2018. - 010200
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 10.522,04
Original 10.522,04
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 10.522,04 (ver detalhes)
Pago 10.522,04 (ver detalhes)