Número 000614
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/04/2018 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de abril de 2018. - 010300
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 788,49
Original 788,49
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 788,49 (ver detalhes)
Pago 788,49 (ver detalhes)