Número 000615
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/04/2018 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de abril de 2018. - 010400
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 11.176,69
Original 11.176,69
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 11.176,69 (ver detalhes)
Pago 11.176,69 (ver detalhes)