Número 000618
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/04/2018 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de abril de 2018. - 010200
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 35.052,97
Original 35.052,97
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 35.052,97 (ver detalhes)
Pago 35.052,97 (ver detalhes)