Número 000619
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/04/2018 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de abril de 2018. - 010300
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 3.285,62
Original 3.285,62
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.285,62 (ver detalhes)
Pago 3.285,62 (ver detalhes)