Número 000719
Credor 11.065.186/0001-83 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/05/2018 00:00:00
Historico Despesa com folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de maio 2018. - 010200
Dotacao 030101.1751200082.000 31901100
Subelemento 31901199
Valor 26.478,04
Original 26.478,04
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 26.478,04 (ver detalhes)
Pago 26.478,04 (ver detalhes)