Número 000738
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/05/2018 00:00:00
Historico Despesa com folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de maio 2018. - 010300
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 3.853,87
Original 3.853,87
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.853,87 (ver detalhes)
Pago 3.853,87 (ver detalhes)