Número 000740
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/05/2018 00:00:00
Historico Despesa com folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de maio 2018. - 010500
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 20.037,88
Original 20.037,88
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 20.037,88 (ver detalhes)
Pago 20.037,88 (ver detalhes)