Número 001001
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 27/07/2018 00:00:00
Historico Despesa com folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mes de julho de 2018. - 010400
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 10.571,19
Original 10.571,19
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 10.571,19 (ver detalhes)
Pago 10.571,19 (ver detalhes)