Número 001004
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 27/07/2018 00:00:00
Historico Despesa com folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mes de julho de 2018. - 010200
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 39.051,64
Original 39.051,64
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 39.051,64 (ver detalhes)
Pago 39.051,64 (ver detalhes)