Número 001247
Credor 11.065.186/0001-83 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/09/2018 00:00:00
Historico Despesa com folha de pagamento dos funcionário do SAAE no mês de setembro de 2018. - 010300
Dotacao 030101.1751200082.000 31901100
Subelemento 31901101
Valor 15.321,12
Original 15.321,12
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 15.321,12 (ver detalhes)
Pago 15.321,12 (ver detalhes)