Número 001263
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/09/2018 00:00:00
Historico Despesa com folha de pagamento dos funcionário do SAAE no mês de setembro de 2018. - 010300
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 3.663,03
Original 3.663,03
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.663,03 (ver detalhes)
Pago 3.663,03 (ver detalhes)