Número 001265
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/09/2018 00:00:00
Historico Despesa com folha de pagamento dos funcionário do SAAE no mês de setembro de 2018. - 010500
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 22.683,32
Original 22.683,32
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 22.683,32 (ver detalhes)
Pago 22.683,32 (ver detalhes)