Número 001620
Credor 11.065.186/0001-83 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/12/2018 00:00:00
Historico Despesa com folha de pagamento mensal dos funcionários do SAAE Dezembro/2018. - 010400
Dotacao 030101.1751200082.000 31901100
Subelemento 31901142
Valor 17.296,39
Original 17.296,39
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 17.296,39 (ver detalhes)
Pago 17.296,39 (ver detalhes)