Número 001632
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/12/2018 00:00:00
Historico Despesa com folha de pagamento mensal dos funcionários do SAAE Dezembro/2018. - 010300
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 617,07
Original 617,07
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 617,07 (ver detalhes)
Pago 0,00 (ver detalhes)