Número 001635
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/12/2018 00:00:00
Historico Despesa com folha de pagamento mensal dos funcionários do SAAE Dezembro/2018. - 010500
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 17.619,71
Original 17.619,71
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 17.619,71 (ver detalhes)
Pago 0,00 (ver detalhes)