Número 001637
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/12/2018 00:00:00
Historico Despesa com folha de pagamento mensal dos funcionários do SAAE Dezembro/2018. - 010200
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 18.546,84
Original 18.546,84
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 18.546,84 (ver detalhes)
Pago 0,00 (ver detalhes)