Número 000453
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 27/02/2019 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de fevereiro de 2019. - 010300
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 548,03
Original 547,21
Anulado 0,00
Complementado 0,82
Devolvido 0,00
Liquidado 548,03 (ver detalhes)
Pago 548,03 (ver detalhes)