Número 000659
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/03/2019 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de março de 2019. - 010200
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 5.753,78
Original 5.753,78
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.753,78 (ver detalhes)
Pago 5.753,78 (ver detalhes)