Número 001018
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/05/2019 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de maio 2019. - 010100
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 2.143,53
Original 2.143,53
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.143,53 (ver detalhes)
Pago 2.143,53 (ver detalhes)