Número 001021
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/05/2019 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de maio 2019. - 010400
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 10.864,44
Original 10.864,44
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 10.864,44 (ver detalhes)
Pago 10.864,44 (ver detalhes)