Número 001499
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/08/2019 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de agosto/2019. - 010200
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 6.320,38
Original 6.320,38
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.320,38 (ver detalhes)
Pago 6.320,38 (ver detalhes)