Número 001502
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/08/2019 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de agosto/2019. - 010499
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 436,92
Original 436,92
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 436,92 (ver detalhes)
Pago 436,92 (ver detalhes)