Número 000417
Credor 11.065.186/0001-83 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/02/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do Saae no mês de fevereiro de 2020. - 010200
Dotacao 030101.1751200082.000 31901100
Subelemento 31901143
Valor 2.108,52
Original 2.108,52
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.108,52 (ver detalhes)
Pago 2.108,52 (ver detalhes)