Número 000444
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/02/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do Saae no mês de fevereiro de 2020. - 010400
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 10.964,34
Original 10.964,34
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 10.964,34 (ver detalhes)
Pago 10.964,34 (ver detalhes)