Número 000449
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/02/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do Saae no mês de fevereiro de 2020. - 010300
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 4.856,20
Original 4.856,20
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.856,20 (ver detalhes)
Pago 4.856,20 (ver detalhes)