Número 000453
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/02/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do Saae no mês de fevereiro de 2020. - 010600
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 1.899,28
Original 1.899,28
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.899,28 (ver detalhes)
Pago 1.899,28 (ver detalhes)