Número 000655
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/03/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de março/2020. - 010500
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 23.329,67
Original 23.329,67
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 23.329,67 (ver detalhes)
Pago 23.329,67 (ver detalhes)