Número 000657
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/03/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de março/2020. - 010100
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 10.151,07
Original 10.151,03
Anulado 0,00
Complementado 0,04
Devolvido 0,00
Liquidado 10.151,07 (ver detalhes)
Pago 10.151,07 (ver detalhes)