Número 000658
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/03/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de março/2020. - 010200
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 24.303,07
Original 24.303,07
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 24.303,07 (ver detalhes)
Pago 24.303,07 (ver detalhes)