Número 000779
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/04/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de abril/2020. - 010499
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 6.371,09
Original 6.371,09
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.371,09 (ver detalhes)
Pago 6.371,09 (ver detalhes)