Número 001247
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 27/07/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de Julho/2020. - 010200
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 7.008,41
Original 7.008,41
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.008,41 (ver detalhes)
Pago 7.008,41 (ver detalhes)