Número 001254
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 27/07/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de Julho/2020. - 010200
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 23.540,62
Original 23.540,62
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 23.540,62 (ver detalhes)
Pago 23.540,62 (ver detalhes)