Número 001258
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 27/07/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de Julho/2020. - 010500
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 70.277,55
Original 70.277,55
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 70.277,55 (ver detalhes)
Pago 70.277,55 (ver detalhes)