Número 001589
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 24/09/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de setembro 2020. - 010100
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 10.196,46
Original 10.196,48
Anulado 0,02
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 10.196,46 (ver detalhes)
Pago 10.196,46 (ver detalhes)