Número 001590
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 24/09/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de setembro 2020. - 010200
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 24.432,54
Original 24.432,54
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 24.432,54 (ver detalhes)
Pago 24.432,54 (ver detalhes)