Número 001765
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/10/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de outubro/2020. - 010100
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 1.713,40
Original 1.713,40
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.713,40 (ver detalhes)
Pago 1.713,40 (ver detalhes)