Número 001766
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/10/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de outubro/2020. - 010200
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 7.112,36
Original 7.112,36
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.112,36 (ver detalhes)
Pago 7.112,36 (ver detalhes)