Número 001768
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/10/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de outubro/2020. - 010400
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 12.540,72
Original 12.540,72
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 12.540,72 (ver detalhes)
Pago 12.540,72 (ver detalhes)