Número 001771
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/10/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de outubro/2020. - 010600
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 149,24
Original 148,77
Anulado 0,00
Complementado 0,47
Devolvido 0,00
Liquidado 149,24 (ver detalhes)
Pago 149,24 (ver detalhes)