Número 001775
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/10/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de outubro/2020. - 010400
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 41.677,66
Original 41.677,66
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 41.677,66 (ver detalhes)
Pago 41.677,66 (ver detalhes)