Número 001897
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/11/2020 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de novembro 2020. - 010100
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 8.351,59
Original 8.351,61
Anulado 0,02
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 8.351,59 (ver detalhes)
Pago 8.351,59 (ver detalhes)