Número | 000555 |
Credor | 56.649.056/0001-26 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2021/000188 |
Data | 11/03/2021 00:00:00 |
Historico | Serviço de emissão de Nota Fiscal de faturamento, emissão de nota de remessa de produtos e nota remessa de serviço de conserto de equipamentos em geral. Bem como a escrituração de nota de entrada e saída de aquisições de matéria prima, despesas, ativ |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33903900 04.11000 |
Subelemento | 33903905 |
Valor | 7.899,97 |
Original | 7.900,00 |
Anulado | 0,03 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 7.899,97 (ver detalhes) |
Pago | 7.899,97 (ver detalhes) |