Número 000655
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/03/2021 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de março/2021. - 010500
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300 04.11000
Subelemento 31901301
Valor 22.507,70
Original 22.507,70
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 22.507,70 (ver detalhes)
Pago 22.507,70 (ver detalhes)