Número 000659
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/03/2021 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de março/2021. - 010300
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300 04.11000
Subelemento 31901302
Valor 6.278,63
Original 6.278,63
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.278,63 (ver detalhes)
Pago 6.278,63 (ver detalhes)