Número 001374
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/06/2021 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de Junho/2021. - 010400
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300 04.11000
Subelemento 31901301
Valor 12.981,07
Original 12.981,07
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 12.981,07 (ver detalhes)
Pago 12.981,07 (ver detalhes)